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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-09 15:36

你好,按照146來入賬的哦

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你好,按照146來入賬的哦
2020-06-09 15:36:48
同學(xué) 你好 開具了發(fā)票 抬頭是公司名稱 這個可以入公司固定資產(chǎn)
2018-11-29 17:04:15
你好,可以這樣,但是要和對方,商議一下
2019-06-29 11:25:06
學(xué)員你好, 對于購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到的情況,發(fā)票暫時沒有到,但資產(chǎn)立刻開始使用,可以暫時股價入賬,并于下月計提折舊。 如果幾個月后收到發(fā)票,(如果一開始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項(xiàng)稅可抵)。 其會計分錄如下: 1、購買固定資產(chǎn)先付款了沒收到發(fā)票的會計分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時,會計分錄是: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到該怎么寫分錄? 不過,也有不少會計人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫: 借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬價值不包含進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 得到發(fā)票來的時候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
您好,可以作為公司的固定資產(chǎn),但是存在著風(fēng)險,就是稽查時計提的折舊不允許稅前扣除。
2017-08-26 18:35:05
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