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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-09 14:58

你好,這個是工程現(xiàn)場人員計算的,乙方是建筑施工企業(yè)計算,甲方復核后撥款結算,按工程完工百分比計算,

暖心& 追問

2020-06-09 15:03

怎么計算呢?

莊老師 解答

2020-06-09 15:06

你好,這個是工程師按工程完工量/全部工程量,計算出來,

暖心& 追問

2020-06-09 15:13

老師,這個也不是我算的?

暖心& 追問

2020-06-09 15:24

老師,怎么算呢?沒有工程師

暖心& 追問

2020-06-09 15:28

麻煩老師回復一下,謝謝

莊老師 解答

2020-06-09 15:31

你好,工程現(xiàn)場人員計算,財務根據(jù)他們計算來結算的,

暖心& 追問

2020-06-09 15:55

怎么算本月的結算呢?

莊老師 解答

2020-06-09 16:01

你好,借應收賬款,貸工程結算,應交稅費--應交增值稅,

暖心& 追問

2020-06-09 16:59

不是做賬,是計算完工進度收款

莊老師 解答

2020-06-09 17:00

計算完工進度收款具體指的是什么

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相關問題討論
你好,是會計核算的呢,自己公司核算自己的
2020-06-09 14:35:50
怎么計算呢?
2020-06-09 15:03:45
這個是項目經(jīng)理提供工程進度,按總的工程進度*總收入-已經(jīng)確認的收入,就是等于本月需要確認的收入
2020-06-09 15:25:18
你好!可以的啊。因為這個9000就是最終結算了。
2021-08-06 15:10:11
要看是什么行業(yè)
2015-12-08 13:44:00
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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