
新公司成立4月開始做賬,銀行回單上有個金額8000的報銷款,是公司成立前用掉的。其中5000是有發(fā)票的但是要到年底才能拿到?,F(xiàn)在我可以直接借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)8000 貸:銀行存款8000現(xiàn)在是不是基本不用到開辦費(fèi)了。到年底收到發(fā)票再借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)貸:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)這樣對么,不對的話應(yīng)該怎么記
答: 籌建期做第一個分錄就可以
老師您好 當(dāng)期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯誤做成 借 管理費(fèi)用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
答: 你好;? 你們支付的房租; 是 多個月的 還是當(dāng)月的; 這樣好判斷; 是否分?jǐn)? ? ;你什么準(zhǔn)則的?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在遇到一個問題,購買貨款時對方名稱錯了銀行給退回來了,我又重新轉(zhuǎn)了一遍,現(xiàn)在我的憑證這么做對嗎?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款這是一個憑證,然后我根據(jù)退回來的銀行單據(jù)記借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用然后我再根據(jù)又重新轉(zhuǎn)的銀行回單記借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好!對的,就是這樣做。


Sadie 追問
2020-06-09 13:29
郭老師 解答
2020-06-09 13:31
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