
老師你好我想問下4月份有個7000的發(fā)票開錯了,當時忘記作廢,4月份一共就開了7000的發(fā)票,5月份把4月份開錯的發(fā)票,沖紅了,然后5月份又重新開具的7000的發(fā)票,我4月份當時申報的增值稅的金額是7000元,那么5月份的銷項正數(shù)金額是405000,銷項負數(shù)金額是7000,實際銷售金額是398400元,,那我5月份的時候申報增值稅的開票金額是多少呢
答: 同學,你好,按實際銷售金額
8月份給客戶開增值稅普通發(fā)票金額多開了,當月沒有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報也按多開的金額錯誤申報了。9月份將發(fā)票紅沖后,開具正確的金額該如何納稅申報。
答: 按稅率進行申報增值稅附表一,用負數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù),再按正確的開票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用于退稅增值稅發(fā)票開錯金額
答: 您好,具體是進貨發(fā)票還是銷售發(fā)票,
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報系統(tǒng)比申報報少二分,申報增值稅以哪個金額申報?
開錯增值稅發(fā)票已經(jīng)跨月,紅色增值稅發(fā)票,開錯的增值稅發(fā)票需要繳納一定金額的錢,如果沒錢繳納,會有什么結(jié)果。


怕孤單的綠草 追問
2020-06-08 14:27
小葉老師 解答
2020-06-08 14:29
怕孤單的綠草 追問
2020-06-08 14:30
小葉老師 解答
2020-06-08 14:32