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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-08 08:55

您好,稅后工資先返算稅前工資,按稅前工資做賬務(wù)處理。

歲月靜好22 追問

2020-06-08 10:16

比如稅后實(shí)發(fā)到手的工資是6100元,稅是33元,稅是單位負(fù)擔(dān),這個怎么賬務(wù)處理,謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-08 10:19

您好,參考分錄,借成本費(fèi)用6134.02貸銀行存款6100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅34.02。

歲月靜好22 追問

2020-06-08 10:24

老師,34. 02是怎么來的?謝謝

歲月靜好22 追問

2020-06-08 10:32

老師,按我上面的數(shù)據(jù)是不是,借成本費(fèi)用6133元,貸銀行存款6100應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅33,是不是這樣老師

小林老師 解答

2020-06-08 12:36

您好,若按稅前工資6133,您申報個稅也是6133,計算個稅是33.99,不是33。您可以在個稅申報系統(tǒng)試下。

小林老師 解答

2020-06-08 12:37

您好,34.02是根據(jù)稅后工資反推稅前工資。

歲月靜好22 追問

2020-06-08 12:41

哦哦,老師能教一下我稅后是怎么反推稅前工資的?謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-08 12:48

您好,您第一月比較簡單,按照公式計算即可,后期因?yàn)槔塾嬵A(yù)扣,就相對麻煩,我們一般是試驗(yàn),最終使差異小于0.01即可。

歲月靜好22 追問

2020-06-08 12:51

好的,謝謝老師!

小林老師 解答

2020-06-08 13:04

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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您好,稅后工資先返算稅前工資,按稅前工資做賬務(wù)處理。
2020-06-08 08:55:38
你好,借營業(yè)外支出--個人所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款,
2019-08-30 08:40:35
 1.計提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢?   1.發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   2.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分 個人部分)   貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款   3.上交個人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
2020-02-13 10:52:15
你好,付款給對方,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 對方貸方工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)收款
2019-07-03 11:31:14
你好,是多發(fā)放了還是少發(fā)放了?
2019-11-20 08:20:39
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