
供應商開票給我,多開了幾十塊錢,我是按實際貨款付款的,那多出來的幾十塊錢怎么平賬呢?還是說讓供應商下個月少開幾十塊,這樣可以嗎?兩個問題都希望得到回答,謝謝!
答: 您好,如果你和供應商以后還有業(yè)務往來,多開的發(fā)票可以掛往來,按發(fā)票金額入賬,然后你少付的錢,記應付賬款,然后你看哪塊不清楚的,你還可以再追問
付款供應商實際10萬的貨款,他們要我們開20萬的票,想吃回扣10萬,這個要怎么操作,不接受開票
答: 這么大的金額不建議開,第一是在稅法上來講是虛開了,第二還需要有銀行的往來款項證明這筆業(yè)務的真實性,不建議操作
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司賬上欠供應商貨款2萬,現(xiàn)在實際只給1.8萬,怎么做賬
答: 你好,借應付賬款20000,貸銀行存款18000,營業(yè)外收入2000


玲老師 解答
2020-06-06 17:03
黎小小 nyxrvj 追問
2020-06-06 17:09
玲老師 解答
2020-06-06 17:12