
去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)多了,導致庫存為負數(shù)了,實際庫存應該為0,到時沒有注意,現(xiàn)在怎么辦
答: 您好,您應該沖回多計提的成本。若在今年調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整(多計提部分紅字),貸:原材料(多計提部分紅字),借:利潤分配-未分配利潤(多計提部分紅字),貸:以前年度損益調(diào)整(多計提部分紅字)。您這樣處理會影響您19年企業(yè)所得稅匯算清繳金額。您看您是否理解。
我們公司都是進了剛材馬上就賣出來,月末沒有庫存的!這種我們算成本的時候是不是可以不用加權(quán)平均法算平均價!直接按實際價格結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了!
答: 你好 ;? ? ? ? 是的; 你可以 直接按 成本金額來 計算即可??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用月末加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,為什么和實際庫存有很大的差異呢?這個差異該如何處理呢?
答: 您好,有很大的差異,最大的可能性是核算錯誤導致,這個差異最好核算清楚再處理。


寧缺~毋濫 追問
2020-06-05 16:12
小林老師 解答
2020-06-05 16:13