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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-06-04 17:20

用于辦公的計入管理費用-租賃費就可以了

守望 追問

2020-06-04 17:21

嗯嗯,好的,可是年報時候,管理費用的二級明細沒有租賃費用,那這樣報年報的話計入管理費用的那個二級明細呢

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:21

是租賃的就計入租賃固定資產(chǎn)的費用

守望 追問

2020-06-04 17:23

可是年報的管理費用的二級沒有老師你說的這個耶

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:26

沒有的,根據(jù)你實際業(yè)務來填寫,可能你計入了辦公費,但是實際是租賃,你就填租賃

守望 追問

2020-06-04 17:29

我們是建筑公司的,我們租進來的器材人家給我們開租賃發(fā)票,那么這張發(fā)票的話我應該怎么入賬,管理費用-租賃費?

守望 追問

2020-06-04 17:31

這是公司的經(jīng)營范圍,然后我們租別人的器材,人家給我們開租賃發(fā)票

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:31

器材的租賃一般是要計入成本的

守望 追問

2020-06-04 17:32

要是計入成本的話,我應該如何做賬,分錄是什么,我們租器材,對方開租賃發(fā)票是不是有誤

吳少琴老師 解答

2020-06-04 18:02

借工程施工-xx工程-租賃費 貸銀行存款

守望 追問

2020-06-04 21:04

沒有工程施工這個一級科目

吳少琴老師 解答

2020-06-04 21:07

你計入你的成本科目就可以了

守望 追問

2020-06-04 21:08

我知道計入成本,但是我應該計入那個成本科目

吳少琴老師 解答

2020-06-04 21:20

你用的成本科目是什么就計入什么

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同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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