
老師,去年11月開票給客戶,因客戶單位內(nèi)部職能重新規(guī)劃,原客戶單位不在存在,存在已開票應(yīng)收款項,現(xiàn)如何處理,之前的發(fā)票需要紅沖么?
答: 你好 對方意思是不付款給你們了嗎 壞賬了嗎
紅沖發(fā)票后應(yīng)收賬款是紅字怎么處理
答: 同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表不能是負(fù)數(shù) 賬上可以是負(fù)數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2023年應(yīng)收賬款借方有23萬多余額,在抽屜看到當(dāng)時紅沖的發(fā)票數(shù)據(jù)合計差不多,這紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄
答: 借應(yīng)收賬款付出貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)出應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。


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2020-06-04 15:01
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