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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-03 10:47

借應(yīng)收賬款付出貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)出應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

醬醬 追問

2024-07-03 10:53

那就是原來的憑證做個紅沖嗎?

醬醬 追問

2024-07-03 10:54

紅沖的發(fā)票要打印出來與原來的供應(yīng)商的收回銷項發(fā)票要做原始憑證的,對嗎

郭老師 解答

2024-07-03 10:55

對的是的。如果是對方?jīng)]有勾選的話,這個發(fā)票需要退回。

醬醬 追問

2024-07-03 11:11

老師調(diào)整借方應(yīng)付工資,貸方為分配利潤,科目余額表貸方應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該與本月計提工資一致的,對嗎?但我調(diào)整了之后貸方科目余額不一致,應(yīng)該怎么查差異

郭老師 解答

2024-07-03 11:15

你好,你具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的?

醬醬 追問

2024-07-03 11:20

個稅(掛靠員工刪減工資,這已經(jīng)在稅務(wù)局已經(jīng)調(diào)整,就是會計科目不一致,需要調(diào)整,有跨年的二個,2024年的一個)

郭老師 解答

2024-07-03 11:25

借、營業(yè)外支出貸、應(yīng)付職工薪酬匯算清繳、納稅調(diào)增。

醬醬 追問

2024-07-03 11:36

匯算清繳是做好會計憑證之后,現(xiàn)在7月3日還可以調(diào)整的嗎?

郭老師 解答

2024-07-03 11:39

是的對的,可以調(diào)整的。

醬醬 追問

2024-07-03 14:12

老師,借、營業(yè)外支出貸、應(yīng)付職工薪酬,調(diào)整刪減工資,反而使貸方增加了

借應(yīng)付工資貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎

郭老師 解答

2024-07-03 14:22

然后,你的應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該沒有余額。你調(diào)整了之后,他有借方余額。但是這筆錢你也收不回來了,所以放到了營業(yè)外支出里面。

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借應(yīng)收賬款付出貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)出應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2024-07-03 10:47:02
您好,分錄沒錯的,我們收到錢時,借:銀行 50000 貸:應(yīng)收 50000,現(xiàn)在退回5000就是反分錄
2024-03-08 12:07:32
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表不能是負(fù)數(shù) 賬上可以是負(fù)數(shù)
2021-11-24 16:01:56
你好,根據(jù)你描述( 假如2019年有100元應(yīng)收賬款未收回,原因是當(dāng)時發(fā)票開多了),這種情況只能是申請紅沖發(fā)票的
2020-05-14 15:49:42
你好 對方意思是不付款給你們了嗎 壞賬了嗎
2020-06-04 14:56:19
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