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張琪
于2020-06-04 12:41 發(fā)布 ??5428次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-04 12:42
這個負數(shù)不需要你調整,你財務報表這個會自動取數(shù)
張琪 追問
2020-06-04 12:44
老師,是賬本上出現(xiàn)負數(shù)
maize老師 解答
2020-06-04 12:48
不需要調,期末如為貸方余額,反映企業(yè)尚未補付的款項。 ,你下次付款借做借預付賬款 貸銀行就可以,
2020-06-04 12:57
是審計調整補入損益的一筆金額,不是企業(yè)未付的款項
2020-06-04 13:06
補入損益的一筆金額?截圖看看?這個做啥?實際這個預付賬款 貸方沒有?借預付賬款 貸營業(yè)外收入平掉,要不就借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金虛沖,要不就借預付賬款 貸未分配利潤,實務中操作有這么多
2020-06-04 13:26
老師,圖片不能發(fā),之前做的是借:以前年度損益貸:預付賬款
2020-06-04 13:29
那不付款嗎,你這個不是發(fā)生損益嗎,發(fā)生費用嗎,真實沒有費用發(fā)生?借預付賬款 貸以前年度損益調整,沖掉 有真實發(fā)生,那付款做借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金
2020-06-04 13:34
老師,沒有費用發(fā)生 借預付賬款 貸以前年度損益調整,沖掉,對嗎?這個月的調整憑證,2019的年報和2019.12月的資產負債表要調整嗎?
2020-06-04 13:52
是的,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,只需要調年初數(shù),不需要調去年期末數(shù),不過實務中一般是沒有售后年初數(shù)也不調
2020-06-04 14:03
老師, 借預付賬款 貸以前年度損益調整,和借借未分配利潤 貸以前年度損益調整,這個月調整要做這兩張轉賬憑證嗎
2020-06-04 14:06
是的,是的,是的,是的,以前年度損益調整沒有期末余額
2020-06-04 14:13
謝謝老師。這個月做的轉賬憑證,2019的年報和2019.12月的資產負債表不用調整了嗎?
2020-06-04 14:17
不調了,這個,匯算清繳都過了
2020-06-04 14:18
好的,謝謝老師
2020-06-04 14:30
好的,我先回復別的學員了
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請問18年的預付賬款沖錯了,該如何調整
答: 你正確的是應該沖減什么科目
老師,預付賬款出現(xiàn)負數(shù),怎么調整
答: 這個負數(shù)不需要你調整,你財務報表這個會自動取數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師!年底關賬前我們在對往來,調整往來,但是預付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調整 貸預付賬款
老師,預付賬款期末為負,如何調整
討論
請問,預付賬款需要匯率調整嗎?
你好!老師,2017少做了預付賬款,在2018年如何調整,才不會影響我2018、2019年的數(shù)據(jù)???2018、2019已經報過稅了。
預付賬款一般不是在借方嗎,但是有個預付賬款是在貸方,那么怎樣調整?
跨年了,預付賬款怎么調整?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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張琪 追問
2020-06-04 12:44
maize老師 解答
2020-06-04 12:48
張琪 追問
2020-06-04 12:57
maize老師 解答
2020-06-04 13:06
張琪 追問
2020-06-04 13:26
maize老師 解答
2020-06-04 13:29
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2020-06-04 13:34
maize老師 解答
2020-06-04 13:52
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2020-06-04 14:03
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2020-06-04 14:06
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2020-06-04 14:13
maize老師 解答
2020-06-04 14:17
張琪 追問
2020-06-04 14:18
maize老師 解答
2020-06-04 14:30