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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-03 18:01

不是,這個實務中做借轉出未交增值稅就表示留底稅額了 借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額

tina 追問

2020-06-03 18:05

這個太復雜了

tina 追問

2020-06-03 18:06

進項稅額轉出那步不太懂

maize老師 解答

2020-06-03 18:07

那是有不得抵扣才做進項稅額轉出結轉,沒有你忽略那個

tina 追問

2020-06-03 18:11

進項發(fā)票都認證了,只抵扣了一部分,怎樣做賬呢

maize老師 解答

2020-06-03 18:14

是不是進項稅額大于銷項稅額,是的,就做這個,借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額   ,還有你認證就需要附表2  本期認證本期銷售抵扣全部填寫你認證進項稅額,不能只按銷項發(fā)票填寫一半 ,這樣填寫,還有多視同放棄抵扣了,后面也不能抵扣,

tina 追問

2020-06-03 18:19

舉個例子:實際銷項稅額35000  其中只要5000可以抵扣,30000是簡易計稅,不可以抵扣的;認證的進項稅額7000,那2000不是要做留底稅額嗎?分錄怎樣寫

maize老師 解答

2020-06-03 18:25

借銷項稅額 5000 轉出未交增值稅 2000貸進項稅額 7000  簡易計稅單獨做貸簡易計稅 30000  ,交稅做借簡易計稅,30000貸銀行 30000

tina 追問

2020-06-03 18:41

都通過銷項稅額走賬了。
銷項稅額轉出未交增值稅分錄:
借:銷項稅額  35000
貸:未交增值稅35000
進項稅額轉出,分錄:
借:未交增值稅  5000
       待抵扣進項稅額  2000
貸:進項稅額  7000
這樣可以嗎

tina 追問

2020-06-03 18:43

交款時的分錄:
借:未交增值稅30000
貸:銀行存款30000

maize老師 解答

2020-06-03 18:49

不需要做進項稅額轉出,不得抵扣才做進項稅額轉出,簡易計稅和一般計稅需要分開核算這個,你單獨設置一個簡易計稅這個

tina 追問

2020-06-03 18:52

實際業(yè)務走了銷項稅了

tina 追問

2020-06-03 18:54

我的分錄沒有轉出

maize老師 解答

2020-06-03 18:54

現在就分出來,簡易單獨設置簡易計稅這個科目

maize老師 解答

2020-06-03 18:55

如果不分開核算都按一般計稅方法。不能享受簡易

tina 追問

2020-06-03 18:56

開發(fā)票的時候有分開的,開差額征收

tina 追問

2020-06-03 18:57

只是做賬時走了銷項稅額

maize老師 解答

2020-06-03 18:57

做賬的時候也需要分開,親,需要分開核算,

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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