你好老師 是這樣的增值稅計提的時候 比如我們進項稅3000 銷項稅5000 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 貸:應交稅費-未交增值稅2000 對嗎
灼00華
于2020-06-02 15:20 發(fā)布 ??528次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-06-02 15:21
你好,還需要在你提供分錄之前做一筆這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5000 ,貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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