
上月:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
我想問一下,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,然后也不想繳稅了,怎么能調(diào)平啊
答: 你好,具體的哪個稅款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 貸方余額 做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額的 這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 繳納了之后沖


諾卓 追問
2020-06-02 14:18
郭老師 解答
2020-06-02 14:23