
老師您好,我是新接的一個(gè)企業(yè),原先會(huì)計(jì)只是籠統(tǒng)的記了和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但我接過(guò)來(lái)根據(jù)銀行回單,分別記了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交城建稅,管理費(fèi)用-政府性基金、印花稅,怎么辦?
答: 你好,你可以把之前應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅與對(duì)應(yīng)的城建稅等內(nèi)部轉(zhuǎn)換
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用還是做:借管理費(fèi)用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個(gè)正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤(pán)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以


深海 追問(wèn)
2016-06-08 09:39
鄒老師 解答
2016-06-08 08:50
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2016-06-08 09:06
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2016-06-08 09:41