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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-01 13:47

您好!是的,分錄沒有問題!

十月 追問

2020-06-01 13:52

等收到甲方打的款項,因為當月不確認收入,借:銀行存款 貸:預收賬款 貸:應交稅費;然后發(fā)放工資時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款可以嗎

小妍老師 解答

2020-06-01 13:53

您好!收到款項后,應該開票確認收入。

十月 追問

2020-06-01 13:54

但是甲方?jīng)]有要求開票,過兩個月才開票,所以作為預收賬款處理可以嗎

小妍老師 解答

2020-06-01 13:56

您好!這樣放在預收賬款可以。

十月 追問

2020-06-01 13:57

等收到甲方打的款項,因為當月不確認收入,借:銀行存款 貸:預收賬款 貸:應交稅費;然后發(fā)放工資時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款可以嗎?這個分錄做的對不對呢老師

小妍老師 解答

2020-06-01 13:59

您好!當月不確認收入,可以  借:銀行存款  貸:預收賬款  等開票以后  再一并確認收入和稅 。

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
你好 補計提 不是應該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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