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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-01 13:33

你上個月暫估的先紅沖了,原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后再按照發(fā)票做賬
借原材料
借進項
貸銀行存款

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你上個月暫估的先紅沖了,原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后再按照發(fā)票做賬 借原材料 借進項 貸銀行存款
2020-06-01 13:33:35
都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅里面的
2018-08-03 09:09:27
您好 如果收到的進項大于銷項稅額 進入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 在資產(chǎn)負(fù)債表填寫的時候應(yīng)交稅費欄次是負(fù)數(shù) 有的單位不允許資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 所以做到其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅科目 等認(rèn)證抵扣的時候再轉(zhuǎn)入
2019-07-25 16:06:37
您好!應(yīng)計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額科目。
2019-11-07 14:13:54
分開按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-16 15:56:16
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