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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-31 06:56

您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。

百合 追問

2020-05-31 07:06

老師您好。就是說貨到了,沒有發(fā)票付款了,就  借 庫存商品,貸 銀行存款,如果日后來了發(fā)票,就把這筆分錄紅沖了,再做一筆 
借 庫存商品 
    應交稅費   —應交增值稅—進項稅額
貸 銀行存款
這樣對嗎?

小林老師 解答

2020-05-31 07:23

您好,準確操作未到發(fā)票是
入庫:
借 庫存商品 
貸 應付賬款——供應商(暫估)
付款
借 應付賬款——供應商
貸 銀行存款
到發(fā)票
紅字沖回暫估分錄,同時計提
借 庫存商品 
     應交稅費 —應交增值稅—進項稅額
貸 應付賬款——供應商

百合 追問

2020-05-31 07:42

老師好,第一筆分錄個第三筆分錄是暫估入庫的處理,這個我明白了。
那付款了,貨到了,沒有發(fā)票,就做
借 應付賬款
 貸 銀行存款
那來了發(fā)票后,怎么處理?謝謝老師

小林老師 解答

2020-05-31 07:54

您好,收到發(fā)票時先將原暫估分錄全部紅字沖回,再按發(fā)票計提重新計提。這樣應付賬款金額將借貸方相同,無余額。

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相關(guān)問題討論
你好,你可以先借預付賬款貸,銀行存款。 然后借固定資產(chǎn)暫估,貸應付賬款。
2023-07-05 10:41:02
同學你好 發(fā)票不是公司的嗎
2023-07-16 06:20:46
同學你好 那你們貨物做代收代付的 運費計入成本 收到的運費計入收入
2022-01-04 19:13:46
你們辦的支付的什么業(yè)務?
2021-10-21 23:03:01
你好,借主營業(yè)成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款
2019-07-27 21:51:23
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