国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-11 15:53

借:預付賬款 貸;銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 15:56

那么庫存商品怎么處理

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:01

如果收到了商品 那么暫估入賬  借:庫存商品-暫估  貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:03

上月底付款這月初收到貨,暫估入庫,現(xiàn)在已經(jīng)用了這批材料了,應該怎么做分錄呢,發(fā)票應該暫時收不到

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:07

已經(jīng)使用 就結(jié)轉(zhuǎn)計入到生產(chǎn)成本里面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:10

那還用暫估入庫嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:19

先暫估入庫借庫存商品貸預付賬款,用掉時候借主營業(yè)務成本貸庫存商品,

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:21

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:22

老師我每次領(lǐng)用材料的時候都是做借主營業(yè)務成本貸庫存商品,那開票后結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:26

開票后 不需要做分錄了 發(fā)票附在原憑證后面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:27

不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:28

你的成本不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:31

哦哦,我每次領(lǐng)用材料都這么做,所以之后就不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了對嗎老師,在開票后吧領(lǐng)用過的材料明細單和發(fā)票一起放在憑證后面是不是就可以了

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:37

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:44

那老師,我還沒有確認收入,就總是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:45

領(lǐng)用材料了  計入生產(chǎn)成本或者庫存商品里面   如果沒確認收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:48

我之前都是這么做的,是不是需要調(diào)整一下?我領(lǐng)用的材料應該怎么做收入呢?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:48

收入在產(chǎn)品銷售的時候做啊  領(lǐng)用材料是為了生產(chǎn)產(chǎn)品

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:49

老師,我們的產(chǎn)品是需要安裝的,每次領(lǐng)材料之后去安裝,那我該怎么做呢?每次領(lǐng)用材料的時候

軼塵老師 解答

2019-12-11 17:18

安裝的支出直接計入營業(yè)成本

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你可以先借預付賬款貸,銀行存款。 然后借固定資產(chǎn)暫估,貸應付賬款。
2023-07-05 10:41:02
同學你好 發(fā)票不是公司的嗎
2023-07-16 06:20:46
同學你好 那你們貨物做代收代付的 運費計入成本 收到的運費計入收入
2022-01-04 19:13:46
你們辦的支付的什么業(yè)務?
2021-10-21 23:03:01
你好,借主營業(yè)成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款
2019-07-27 21:51:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...