
老師好,貨到了,沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有付款,就做暫估入庫(kù)。那如果是貨到了,沒(méi)有發(fā)票,付款了,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,貨到了,沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有付款,就做暫估入庫(kù)是正確的。貨到了,沒(méi)有發(fā)票,付款了,也正常入庫(kù),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)將無(wú)票部分金額做納稅調(diào)增。
1月預(yù)付款給A公司10萬(wàn)元,2月開(kāi)回發(fā)票10萬(wàn)元,3月A公司返利2萬(wàn)元虛擬貨幣(直接充值到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái))并開(kāi)回2萬(wàn)紅字信息表沖回之前的10萬(wàn)發(fā)票。這樣我的預(yù)付款就少了2萬(wàn)元的發(fā)票,而他們也沒(méi)有實(shí)際返回賬款只是虛擬貨幣。請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬務(wù)處理呢。麻煩老師幫我解答一下
答: 以后這兩萬(wàn)可以抵扣貨款的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方給我開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有給對(duì)方付款如何做賬務(wù)處理
答: 你好! 比如采購(gòu)材料發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款


蘇婷 追問(wèn)
2020-04-09 15:34
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2020-04-09 15:34
maize老師 解答
2020-04-09 15:38
蘇婷 追問(wèn)
2020-04-09 15:56
maize老師 解答
2020-04-09 15:59
蘇婷 追問(wèn)
2020-04-09 16:50
maize老師 解答
2020-04-09 16:51