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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-29 20:15

您好,因為企業(yè)所得稅只能扣除稅法口徑折舊50萬元,按25%稅率,是減少應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5萬元。

~ 追問

2020-05-29 20:23

如果是那是前期差錯呢,應(yīng)交所得稅咋調(diào)呢,還是減少12.5嗎?

小林老師 解答

2020-05-29 20:24

您好,前期差錯會計通過以前年度損益調(diào)整科目。金額還是12.5。

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你好,漏記管理用的累計折舊30萬,就會導(dǎo)致利潤增加了30萬,之前多計提了所得稅30萬*25%,現(xiàn)在補計提折舊,就需要沖銷之前多計提的所得稅費用30萬*25%
2020-07-29 17:44:49
您好,因為企業(yè)所得稅只能扣除稅法口徑折舊50萬元,按25%稅率,是減少應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5萬元。
2020-05-29 20:15:43
你好,這個不能這樣處理折舊的,
2019-06-30 11:17:04
你好,所得稅按照凈利潤的25%繳納,計提分錄:借 所得稅費用,貸 應(yīng)交稅費應(yīng)-交企業(yè)所得稅
2020-01-06 13:59:35
是的,對的。。。。。。。。
2016-08-27 13:32:39
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