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送心意

羅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-06-06 16:26

謝謝老師,但是我原來(lái)聽(tīng)過(guò)會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講過(guò)  汽車(chē)當(dāng)時(shí)抵扣的按6%征收率 未抵扣按4% 后來(lái)統(tǒng)一按3%征收后再減半征收 這個(gè) 說(shuō)的是所得稅嗎? 我們一共是兩臺(tái)車(chē)  每臺(tái)售價(jià)36000  是否減半呢?

羅老師 解答

2016-06-06 16:19

不管對(duì)方需不需要發(fā)票,記賬都是一樣的,稅率17%。
 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目:借 固定資產(chǎn)清理 累積折舊 貸 固定資產(chǎn);
 2.收到錢(qián) 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理  或  借 固定資產(chǎn)清理 貸 營(yíng)業(yè)外收入

羅老師 解答

2016-06-07 13:12

不是,他們說(shuō)的銷(xiāo)售沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的汽車(chē)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,也要做賬務(wù)處理的
2019-07-06 09:06:43
您好,您可以記入管理費(fèi)用,可以理解為是管理不當(dāng)造成對(duì)損壞
2019-06-20 12:13:08
你好!你應(yīng)該先做賬務(wù)處理,收到錢(qián),借銀行存款 貸預(yù)收賬款。 期間沒(méi)有發(fā)生別的就不用做別的。
2018-03-28 14:38:43
<p>你公司是小規(guī)模,你收到的增值稅發(fā)票是增值稅普通發(fā)票嗎,增值稅普通發(fā)票不需要抵扣呀,</p><p>借:庫(kù)存商品(或原材料等)</p><p> 貸:銀行存款等</p><p><br/></p>
2016-07-29 11:24:18
退貨后申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票,然后將賬面上把做的收入和結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回就好了
2015-12-11 12:25:53
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