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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-01 14:18

你好,是銷售方把之前開具的銷項發(fā)票紅沖,站在銷售方角度做分錄?

…… 追問

2019-08-01 14:22

是的

鄒老師 解答

2019-08-01 14:22

你好
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

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你好,也要做賬務處理的
2019-07-06 09:06:43
您好,您可以記入管理費用,可以理解為是管理不當造成對損壞
2019-06-20 12:13:08
你好!你應該先做賬務處理,收到錢,借銀行存款 貸預收賬款。 期間沒有發(fā)生別的就不用做別的。
2018-03-28 14:38:43
<p>你公司是小規(guī)模,你收到的增值稅發(fā)票是增值稅普通發(fā)票嗎,增值稅普通發(fā)票不需要抵扣呀,</p><p>借:庫存商品(或原材料等)</p><p> 貸:銀行存款等</p><p><br/></p>
2016-07-29 11:24:18
退貨后申請開紅字發(fā)票,然后將賬面上把做的收入和結轉的成本沖回就好了
2015-12-11 12:25:53
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