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送心意

慧老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 09:15

你好,你是用于研發(fā)的固定資產(chǎn)嗎

蠻吉 追問(wèn)

2020-05-29 09:17

不是研發(fā),辦公用

慧老師 解答

2020-05-29 09:22

那不能加計(jì)扣除的,你不是想問(wèn)能不能一次性折舊扣除

蠻吉 追問(wèn)

2020-05-29 09:37

我想知道的是跨年發(fā)票的問(wèn)題,1、費(fèi)用、固定資產(chǎn),發(fā)票在次年5月31日前回,又想在稅前扣除的處理。如1、12月份的水電費(fèi)12月付款了次年1月份回發(fā)票的處理 會(huì)計(jì)分錄和稅前扣除

慧老師 解答

2020-05-29 10:22

你好,這種跨年的,上年應(yīng)該暫估,暫估金額在下年五月31日前取得發(fā)票,就可以稅前扣除

蠻吉 追問(wèn)

2020-05-29 10:24

求會(huì)計(jì)分錄,明細(xì)點(diǎn)

慧老師 解答

2020-05-29 10:34

發(fā)生費(fèi)用沒(méi)發(fā)票    借:管理費(fèi)用-電費(fèi)    貸:應(yīng)付賬款/銀行存款    第二年取得發(fā)票     如果金額與暫估無(wú)差異,直接發(fā)票貼進(jìn)去就好了,如果有差異,沖掉原來(lái)那筆憑證,按照爭(zhēng)取金額做一筆

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你好,你是用于研發(fā)的固定資產(chǎn)嗎
2020-05-29 09:15:58
你好,是的,之前借其他應(yīng)付,最后是貸其他應(yīng)付
2021-12-31 14:17:57
你好,需要報(bào)銷(xiāo)的人提供相應(yīng)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)入賬才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
2017-08-22 09:27:21
您好,當(dāng)然要沖了,否則會(huì)長(zhǎng)期掛帳的
2018-11-28 12:54:28
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