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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 14:58

借發(fā)出商品貸庫存商品成本的價(jià)格。

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:00

后面附的原始憑證是出庫單,金額是進(jìn)價(jià)么,還是銷售價(jià)格?

郭老師 解答

2020-05-28 15:04

你好是的
進(jìn)價(jià)。

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:06

我所有的出庫單都應(yīng)該是進(jìn)價(jià)么?

郭老師 解答

2020-05-28 15:07

你好是的,都是進(jìn)價(jià)。

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:08

那隨貨同行呢?

郭老師 解答

2020-05-28 15:13

你好,你不確認(rèn)收入,都是成本價(jià)格

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:14

我是不確認(rèn)收入,,但是我得發(fā)貨給對方啊,,,我總不能把我的進(jìn)價(jià)列給他吧

郭老師 解答

2020-05-28 15:16

出庫單你給對方嗎?出庫單是你們自己做賬的,你給對方的是發(fā)貨單,發(fā)貨單是銷售價(jià)格。

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:17

我說的是隨貨同行給對方,,就是你說的發(fā)貨單

郭老師 解答

2020-05-28 15:18

你好,銷售價(jià)格。

小美美眉*~* 追問

2020-05-28 15:23

我發(fā)出了商品,需要把兩個(gè)單據(jù)都附在后面么

郭老師 解答

2020-05-28 15:25

都可以
兩個(gè)沒有也行。

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相關(guān)問題討論
借發(fā)出商品貸庫存商品成本的價(jià)格。
2020-05-28 14:58:24
你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-15 09:18:49
你好,你有需要的話可以自己增加一個(gè)一級(jí)科目,或者用你這個(gè)也可以,借:分期收款發(fā)出商品 貸:庫存商品
2016-10-25 15:44:54
入庫時(shí)拿發(fā)票做入庫就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的時(shí)候,后面要附出庫單
2020-12-09 15:25:23
你好,(1)出庫單一般由銷售部門申請出庫并經(jīng)審核后由倉管部門填寫,出庫未經(jīng)審核存在風(fēng)險(xiǎn),且全部由銷售部門填寫,職責(zé)不分離。(2)會(huì)計(jì)人員開具發(fā)票還應(yīng)當(dāng)取得銷售部門合同及銷售審批流程
2022-05-27 18:05:44
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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