老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費- 答

科目余額表里管理費用發(fā)生額合計數(shù)與利潤表管理費用書不同,科目余額表多余利潤表這是怎么回事?
答: 你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
去年管理費用借方紅字做成貸方藍(lán)字,造成利潤表和科目余額表本年利潤有差異,今年如何調(diào)賬?
答: 學(xué)員你好,除非回到去年同期,否則沒有辦法修正
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,比如這個月我的管理費用是1000,沒有發(fā)生其他的損益類經(jīng)濟(jì)事務(wù),然后科目余額表填寫的時候就是管理費用借方1000,余額0,本年利潤貸方填1000,余額填貸方1000這樣對嗎
答: 對的,損益類科目月底沒有余額的。

