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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-27 12:08

你好,因為票認證是一張認證的,所以當年不抵的就先轉出,但現(xiàn)在不存在這個問題了,可以一次性抵扣了

ghhsjd 追問

2020-05-27 12:31

雖然現(xiàn)在可以一次性抵扣了,但是還是想問一下,我上一個問題的期末待抵扣進項稅額已經是440000-220000=220000了,為什么轉出額還會是660000,不是220000呢?

小云老師 解答

2020-05-27 12:38

有沒有具體題目的截圖呢,我看看

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相關問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
因為什么原因轉出來的?
2022-10-21 15:31:58
認證時 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅) 轉出時 借:管理費用/**費用 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-05-07 11:14:30
你好同學,你先去一下稅務局找專管說一下這種情況 一般是轉入進項然后再申請退稅》同學,我這么說你明白嗎?懂了記得點結束并好評喲。
2019-05-25 17:29:22
您好!第13個月,是不是把以前的待抵扣進項稅額轉出到做賬那月的不動產進項稅額這個是對的 而轉入的進項稅額是要不要計入當月的轉入待抵扣進項稅額這個沒看懂。你轉入了進項稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
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