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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-15 08:43

您好
上月的待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為進(jìn)項稅額 可以不附發(fā)票清單與復(fù)印件

追問

2020-10-15 08:51

本月社保申報與上月增值稅申報期限一樣嗎?還是社保當(dāng)月內(nèi)申報都可以?

bamboo老師 解答

2020-10-15 08:51

我這邊本月社保申報與上月增值稅申報期限一樣

追問

2020-10-15 09:01

建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人上月開專票不含稅金額為500000元,按3%稅率開出,稅額為15000元,申報表上自帶出應(yīng)納稅額為15000元,請問本期應(yīng)納稅額減征額欄還要填上500000*0.02=10000元嗎?

bamboo老師 解答

2020-10-15 09:10

專票 開具多少稅額繳納多少增值稅 不填減免

追問

2020-10-15 09:13

如果上面500000元是普票,可以填減免嗎?

bamboo老師 解答

2020-10-15 09:16

 如果上面500000元是普票,可以填減免

追問

2020-10-15 09:24

如果上季度小規(guī)模納稅人自開專票不足30萬,開具多少稅額繳納多少增值稅 ,不填減免嗎?

bamboo老師 解答

2020-10-15 09:29

是的 專票就是這樣

追問

2020-10-15 09:42

稅務(wù)局這個案例他沒說明是普票,為什么都這樣說的?

bamboo老師 解答

2020-10-15 09:43

專票你開了 對方要抵扣 那這個稅款抵扣了 當(dāng)然是發(fā)票開具方給繳納  稅務(wù)減免了 難道稅務(wù)來承擔(dān)么?

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
因為什么原因轉(zhuǎn)出來的?
2022-10-21 15:31:58
認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 轉(zhuǎn)出時 借:管理費用/**費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-05-07 11:14:30
你好同學(xué),你先去一下稅務(wù)局找專管說一下這種情況 一般是轉(zhuǎn)入進(jìn)項然后再申請退稅》同學(xué),我這么說你明白嗎?懂了記得點結(jié)束并好評喲。
2019-05-25 17:29:22
您好!第13個月,是不是把以前的待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額這個是對的 而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項稅額是要不要計入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額這個沒看懂。你轉(zhuǎn)入了進(jìn)項稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
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