
老師,上年應交稅費有未抵完的稅,在借方,那這個月有收入了,不用交稅了?賬上正常計提嗎?咋處理呢?
答: 你好,有銷售賬上正常計算,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
請問我本月有收入,收入是:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-銷項稅額,月末要計提稅費借:應交稅費-銷項稅額貸:應交稅費-應交增稅稅-未交增稅稅
答: 你好,如果 一般納稅人,是這樣這樣做結轉未交增值稅分錄的 借:應交稅費-應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人增值稅計提和繳稅的會計分錄是這樣寫嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅繳稅的分錄:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款計提的時候是不是借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅
答: 您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納的時候借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。


追逐我的明天。 追問
2020-05-27 11:34
追逐我的明天。 追問
2020-05-27 11:35
莊老師 解答
2020-05-27 11:35
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2020-05-27 11:35
莊老師 解答
2020-05-27 11:36