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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-25 10:10

是的,你的理解很對

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 10:16

老師,貸方如何寫呀

蔣飛老師 解答

2020-05-25 10:21

借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費…應(yīng)交教育費附加
應(yīng)交稅費…應(yīng)交地方教育附加

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 10:28

老師增值稅要填寫利潤表嗎

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 10:28

老師這個本年累計金額是不是填3月份和4月份的,公司的上月注冊的謝謝

蔣飛老師 解答

2020-05-25 10:30

增值稅不要填寫利潤表的

蔣飛老師 解答

2020-05-25 10:31

老師這個本年累計金額是不是填3月份和4月份的,公司的上月注冊的謝謝
…對的。

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 10:46

老師,假如我上月虧損這月盈利如何填報表在哪個地方減虧掉部分

蔣飛老師 解答

2020-05-25 10:56

填寫什么報表呢?

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 11:05

老師,我在哪里不是說虧損的可以在5個會計年度彌補嗎?謝謝

蔣飛老師 解答

2020-05-25 11:07

現(xiàn)在所得稅是按年計算的,直接填寫申報就可以了

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-25 11:17

老師,我7月份報的時候就直接減掉虧損的部分嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-25 11:24

是的,

可以的

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相關(guān)問題討論
是的,你的理解很對
2020-05-25 10:10:02
也是正常計提稅金及附加,再做減免稅的分錄處理。
2019-11-19 20:33:18
你好,你這里按成本200%確認(rèn)收入,這個確認(rèn)的依據(jù)是什么呢?
2020-03-17 16:22:58
你好 調(diào)整上年的收入分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 補交稅金,滯納金 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,附加稅, 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款?
2021-06-30 11:41:28
你好,不用的,你需要交增值稅,在計提附加。
2019-12-16 16:59:22
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