
收到對(duì)方發(fā)票金額是67500.未付款這個(gè)月帳是不是,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付帳款,次月付票據(jù)10萬,對(duì)方票據(jù)找回3萬,銀行轉(zhuǎn)帳2500,請(qǐng)問這個(gè)帳怎么做?
答: 你好! 我看一下
借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬貸:生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好 外購的發(fā)福利的業(yè)務(wù)嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑工地的審價(jià)費(fèi)造價(jià)咨詢費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?有增值稅發(fā)票是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款。 嗎?
答: 對(duì)的


蔣飛老師 解答
2020-05-24 08:34