
老師 我們公司于4月份購(gòu)入車輛2臺(tái),計(jì)劃6月份轉(zhuǎn)手出售,4月份取得的車輛發(fā)票已認(rèn)證抵扣,那么本月出售車輛后我該如何做賬?稅費(fèi)這塊該怎么處理?每筆業(yè)務(wù)的分錄該怎么做呢?謝謝
答: 做固定資產(chǎn)清理處理,稅費(fèi)這里可以開專用發(fā)票,按照17%納稅
老師,我上個(gè)月有沒有抵扣的發(fā)票,按道理來說是這期應(yīng)該先把上一期的全部抵扣了再抵扣這期收到的發(fā)票,但是我抵扣的時(shí)候沒想到這點(diǎn),隨便抵扣了,導(dǎo)致上期有一張發(fā)票沒有抵扣,上期做賬有本期發(fā)票下月抵扣,我剛開始學(xué)報(bào)稅,以前的會(huì)計(jì)都是當(dāng)月又做分錄,摘要上期發(fā)票本月抵扣,做與之前一樣的分錄用紅字表示。但我這個(gè)有一個(gè)沒抵扣不知道該怎么做了,我本月又有下月才抵扣的發(fā)票。又要做本月發(fā)票下月抵扣
答: 你好,沒有關(guān)系的,你上期沒有抵扣的,可以在下期抵扣時(shí)做賬處理,不用必須上期的本期扣抵,這個(gè)沒有順序的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我們公司租用了一個(gè)倉(cāng)庫,我們公司公賬交了電費(fèi),但是供電公司開不了我們公司的發(fā)票,只能開倉(cāng)庫公司的發(fā)票,那倉(cāng)庫公司準(zhǔn)備開其他發(fā)票給我們抵扣這筆款,我應(yīng)該怎么寫分錄,我打款的單子上備注就是電費(fèi),如果發(fā)票不顯示發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好!這種實(shí)操中稅務(wù)局是讓對(duì)方直接開電費(fèi)發(fā)票給你們。 用其他的本身就違法,如果一定要這樣操作,就建議按他給你們的發(fā)票上面的項(xiàng)目入帳


劉老師 解答
2016-06-03 10:26
劉老師 解答
2016-06-03 10:41