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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-05-21 17:09

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人

. 追問

2020-05-21 17:10

一般納稅人

. 追問

2020-05-21 17:11

是具體看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的哪個下級科目啊

. 追問

2020-05-21 17:12

. 追問

2020-05-21 17:13

比如這種,是看具體哪個下級科目啊

宋生老師 解答

2020-05-21 17:13

你好!這種,建議你直接看申報表更好。因為很多時候,很多人做的不規(guī)范。應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方金額

. 追問

2020-05-21 17:14

好的,謝謝了

宋生老師 解答

2020-05-21 17:14

您好!不用客氣的了。

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?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
學員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因為期末余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
你好,要查明原因。可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2019-04-10 11:45:47
是4月份的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅金額錯誤。應(yīng)該按照4月的月9317.16來結(jié)轉(zhuǎn)。但是你的分錄是按照9416來結(jié)轉(zhuǎn),所以才有余額。
2020-01-09 15:09:24
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