
企業(yè)被稅務(wù)局檢查所得稅,被納稅調(diào)增了80000,原賬面虧損是20000,讓交企業(yè)所得稅6000.怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 6000 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 6000
請問老師,2019年第四季度虧損,導致企業(yè)所得稅多交了,現(xiàn)在去稅務(wù)局退稅,要寫情況說明,請問一下有這種范文模板嗎?
答: 你好,是真實業(yè)務(wù)嗎?寫明你們虧損的原因就可以。因為個企業(yè)實際情況不一樣,沒有通用的版本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司賬面有盈利,而且賬面盈利不小。但是因為企業(yè)所得稅享受了減計收入政策,所以電子稅務(wù)局里面的是虧損的。這樣享受了國家政策的減計收入需要賬面如何反應嗎?
答: 你好,這樣不需要在賬面反應的。 這個是正常的稅會差異。 或者嚴謹講,可以將預計以后可以轉(zhuǎn)回的稅務(wù)虧損,確認一些遞延所得稅資產(chǎn)。
企業(yè)所得稅,對于以前年度有虧損,今年盈利,在所得稅申報時,電子稅務(wù)局自動跳出以前虧損的數(shù)據(jù)進行補虧,不用交所得稅。請問賬務(wù)上要做什么處理嗎?
企業(yè)所得稅,對于以前年度有虧損,今年盈利,在所得稅申報時,電子稅務(wù)局自動跳出以前虧損的數(shù)據(jù)進行補虧,不用交所得稅。請問賬務(wù)上要做什么處理嗎?
企業(yè)所得稅預繳申報表填寫錯誤,企業(yè)處于虧損,沒有繳納企業(yè)所得稅,是否需要去稅務(wù)局更正申報
老師你好!注銷公司,去稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅年報時, 企業(yè)所得稅彌補年度虧損表,需要填數(shù)據(jù)嗎?


小丸子 追問
2020-05-20 15:38
QQ老師 解答
2020-05-20 15:51