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香菇?jīng)?/p>
于2020-05-19 17:40 發(fā)布 ??1238次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-19 17:41
你好,都可以,一般先把預交的扣了然后用進項
香菇?jīng)? 追問
2020-05-19 17:43
之前預交的,借未交增值稅,貸預交增值稅,現(xiàn)在有銷項了,然后預交的增值稅又比銷項大,這樣怎么做賬務處理
2020-05-19 17:45
是不是借銷項稅額,貸未交增值稅
小云老師 解答
2020-05-19 17:46
是的,可以借銷項稅額,貸未交增值稅
2020-05-19 17:53
老師,我現(xiàn)在科目余額有這些,轉出未交增值稅 借方1000未交增值稅 借方1200銷項稅額 貸方1100我現(xiàn)在要怎么做
2020-05-19 18:06
借銷項稅額1100 貸未交增值稅1100
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老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發(fā)票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
增值稅抵扣是銷項減進項還是進項減銷項
答: 您好!一般是銷項減去進項。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,昨天忘記在增值稅系統(tǒng)上勾選統(tǒng)計進項票,等元旦過后再勾選統(tǒng)計可以抵扣12月份的銷項吧
答: 同學你好 這個是可以的
公司目前進項票很多,然后項目都是異地的,都有預交增值稅,那么有銷項時先用哪部分抵扣
討論
一月份開的進項票,不可以抵扣18年12月份的銷項增值稅吧
9月份只有進項票沒有銷項票,我們的增值稅-4400,報10月份的增值稅我需要把上個月沒有抵扣的填上去嗎?
進項票和銷項票不一致可以抵扣增值稅嗎?
買房子的增值稅進項票180天內認證了,超過180天以后進項票還可以抵扣銷項稅嗎?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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香菇?jīng)? 追問
2020-05-19 17:43
香菇?jīng)? 追問
2020-05-19 17:45
小云老師 解答
2020-05-19 17:46
香菇?jīng)? 追問
2020-05-19 17:53
小云老師 解答
2020-05-19 18:06