
老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進(jìn)項沒有抵扣,7月份進(jìn)項發(fā)票增值稅到8月份進(jìn)項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
9月份只有進(jìn)項票沒有銷項票,我們的增值稅-4400,報10月份的增值稅我需要把上個月沒有抵扣的填上去嗎?
答: 你好,上個月沒有抵扣的會自動顯示在上期留抵稅額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份開的進(jìn)項票,不可以抵扣18年12月份的銷項增值稅吧
答: 是的,不能抵扣12月銷項稅額。

