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華
于2020-05-19 11:47 發(fā)布 ??1746次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-19 11:49
你好 應為視同銷售是需要繳納增值稅的,所以需要加上增值稅。
華 追問
2020-05-19 11:50
視同銷售增值稅不是可以抵扣嗎?不是應該借記應交稅費嗎?
答疑蘇老師 解答
2020-05-19 11:55
你好 不是的 視同銷售分錄 借 銷售費用 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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這個銷售費用33.9是怎么算的,自產產品作為福利送給員工,視同銷售,那為什么銷售費用要加上增值稅?不是應該可以抵扣的嗎?
答: 你好 應為視同銷售是需要繳納增值稅的,所以需要加上增值稅。
將自產商品捐贈給商場做展示,借記銷售費用為什么要包含增值稅,增值稅不是可以抵扣嗎?
答: 您好,這個是視同銷售的主要是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品的運輸費取得增值稅專用發(fā)票還可抵扣嗎
答: 可以抵扣的
銷售商品房增值稅售價不扣費用嗎
討論
現(xiàn)在服務檢測費 6個點增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 化妝品生產銷售企業(yè)
現(xiàn)在是一般納稅人,銷售的產品是耳機,那在平臺上的年費開增值稅專用發(fā)票可以用來抵扣銷項嗎
請問專票計入銷售費用的運費,,抵扣完增值稅,沖減所得稅是含 稅的銷售費用嗎?
領用自產產品視同銷售嗎?有增值稅抵扣的部分嗎?聽初級課程的時候老師說領用自產產品不視銷,沒有增值稅抵扣的部分。所以這里有疑問了
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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華 追問
2020-05-19 11:50
答疑蘇老師 解答
2020-05-19 11:55