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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 09:32

你這個(gè)1月認(rèn)證這個(gè)沒有申報(bào)進(jìn)去嗎??這個(gè)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣填寫,主表會(huì)自動(dòng)留底,沒有申報(bào),這個(gè)需要聯(lián)系供應(yīng)商給你們重新開發(fā)票了,你這邊開 紅字信息表之后發(fā)給對(duì)方開紅字發(fā)票

婷20190423 追問

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣“”數(shù)據(jù)那么之后2、3、4月沒有進(jìn)行抵扣,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),不用再另外填列此留抵進(jìn)項(xiàng)稅額事項(xiàng)是嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個(gè)弄不了,不是輔導(dǎo)期這個(gè)填寫了,沒有用,你這個(gè)轉(zhuǎn)不到本期申報(bào)抵扣這個(gè)一欄,我看之前學(xué)員反饋過,這個(gè)你這個(gè)填寫錯(cuò)誤,只能看稅局給更正申報(bào)不,大部分不給更正申報(bào),只能聯(lián)系對(duì)方開紅字發(fā)票 重新開藍(lán)字

婷20190423 追問

2020-05-19 09:46

我1月申報(bào)的時(shí)候只在49欄填了數(shù)據(jù),26欄沒有填數(shù)據(jù),這樣可以嗎?發(fā)票還要沖紅重開嗎?是不是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)期申報(bào)時(shí)沒有進(jìn)行申報(bào)就視為放棄進(jìn)項(xiàng)抵扣不能用于進(jìn)行抵扣了?

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 需要填寫這個(gè)才可以抵扣留底,別的你不能填寫,,填寫后續(xù)是不能抵扣了,之前學(xué)員反饋過,你只看你們稅局讓你們更正之前申報(bào)不,登錄電子稅務(wù)局,首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。







2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。

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相關(guān)問題討論
你好,如果給你退稅的話,不影響本月的申報(bào)。
2021-12-16 10:08:25
屬于收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,不需要認(rèn)證,直接填寫進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-09-07 11:14:45
你好這個(gè)免稅話,不享受退稅?那填寫這個(gè)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 下面用于免稅,
2021-07-10 10:17:55
你好,那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù))
2020-07-30 14:45:38
你好,因?yàn)檫@個(gè)是即征即退的,所以要填寫進(jìn)去,即征即退是退還你交納的增值稅,因?yàn)槟憬坏募炔皇恰颁N項(xiàng)稅”,也不是“進(jìn)項(xiàng)稅”,而交的“銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅”,即增值稅,所以退就退你交納的“增值稅”
2020-06-17 14:40:10
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