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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-18 17:52

同學,你好,一并沖回退回部分的暫估

馨? 追問

2020-05-18 17:54

但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是不是就少了,出庫成本大呀?這樣是不是就和實際庫存不符了呀

小葉老師 解答

2020-05-18 17:56

你都退回了,成本也要轉(zhuǎn)回,而你成本是暫估來的,對應的也要轉(zhuǎn)回

馨? 追問

2020-05-18 17:58

請問老師應該怎么賬務處理呢

馨? 追問

2020-05-18 18:06

暫估入庫退回還需要什么賬務處理呢?分錄應該怎么寫呢?求回答,我急等

小葉老師 解答

2020-05-18 18:11

比如你暫估入庫,借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估應付款1000,全部銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:營業(yè)成本1000,貸:庫存商品1000,如果部分退回比如500,紅字借,營業(yè)成本500, 貸:庫存商品500  同時,紅字借:庫存商品500,貸:應付賬款-暫估應付款500

馨? 追問

2020-05-18 18:19

我這業(yè)務是上個月暫估入庫,借庫存商品   貸應付賬款—暫估
這個月開來發(fā)票我開了一張采購退回單,

小葉老師 解答

2020-05-18 18:21

同學,你好,開來發(fā)票,直接沖暫估,紅字借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估應付款1000,根據(jù)發(fā)票借:庫存商品,進項稅,貸:應付賬款

馨? 追問

2020-05-18 18:23

還用紅字借營業(yè)成本   貸  庫存商品了嗎

小葉老師 解答

2020-05-18 18:26

金額一致,可以不沖

馨? 追問

2020-05-18 18:28

金額一致,好的明白了,謝謝老師的耐心講解,謝謝

小葉老師 解答

2020-05-18 18:29

親愛的同學,不客氣哈

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相關(guān)問題討論
同學,你好,一并沖回退回部分的暫估
2020-05-18 17:52:26
您好,您可以月末實際盤點一下還有多少材料,然后從本月所有入賬的成本里面減出來
2020-05-21 12:37:57
可以先不暫估,等票回來后再入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-31 11:44:22
你好,費時間也是沒有辦法 的事情,不同的是不能籠統(tǒng) 的揉在一起的
2017-01-12 15:47:18
同學你好 借生產(chǎn)成本 貸原材料
2020-11-13 07:53:20
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