
我想問(wèn)下,我一套賬,我做賬的時(shí)候是根據(jù)開(kāi)票做賬的,但是我出貨的跟我開(kāi)票的不一樣,我應(yīng)該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開(kāi)票是10萬(wàn),但是我當(dāng)月的實(shí)際出貨時(shí)100萬(wàn),而且開(kāi)票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額,我應(yīng)該怎么入賬,不是開(kāi)票不一致等問(wèn)題,是一套賬,發(fā)貨時(shí)間跟開(kāi)票時(shí)間不一樣,怎么做比較合理?是這個(gè)意思)
答: 按照開(kāi)票的來(lái)做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開(kāi)票的數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本來(lái)
老師,如果對(duì)方給我們多開(kāi)了點(diǎn)金額,能不能用,我們按實(shí)際的金額做賬可以不
答: 您好 按實(shí)際支付的金額入賬就好了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司實(shí)際上買了10桶蛋白粉用于送客戶 , 金額2500多 怎么入賬合適呀
答: 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款。


青青 追問(wèn)
2020-05-19 11:25
樸老師 解答
2020-05-19 11:31