
公司實際上買了10桶蛋白粉用于送客戶 , 金額2500多 怎么入賬合適呀
答: 借銷售費用招待費貸銀行存款。
我想問下,我一套賬,我做賬的時候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當月的實際出貨時100萬,而且開票的金額還不是當月的那些出貨的金額,我應該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時間跟開票時間不一樣,怎么做比較合理?是這個意思)
答: 按照開票的來做,然后結轉成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應的成本來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期收的款比實際銷售的金額多,那入賬要怎么處理,這多余的款到時要退給對方
答: 你好 收款時記預收 按實際銷售的金額沖預收 多的退回


嬌氣的綠草 追問
2020-04-29 10:53
郭老師 解答
2020-04-29 10:57