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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-16 11:53

直接反結(jié)賬后,修改憑證,這個不影響財務(wù)報表及稅務(wù)申報表,只是說稅金明細賬入錯了,但沒有影響應(yīng)交稅費當月的余額。

果果 追問

2020-05-16 11:58

那么12月填寫的報表不是應(yīng)交稅金里不對了嗎?

江老師 解答

2020-05-16 11:59

不會,這個數(shù)據(jù)也是對的。因為你計入進項稅額,也是在貸方的。不影響借方發(fā)生額的數(shù)據(jù),因此就不影響期末余額的

果果 追問

2020-05-16 12:00

好的,謝謝明白了

江老師 解答

2020-05-16 12:01

祝學習進步,工作順利

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直接反結(jié)賬后,修改憑證,這個不影響財務(wù)報表及稅務(wù)申報表,只是說稅金明細賬入錯了,但沒有影響應(yīng)交稅費當月的余額。
2020-05-16 11:53:37
本期應(yīng)交的增值稅=本月銷項稅—本月進項稅—上月留底進項稅 附加稅用需要繳納的增值稅來計算
2018-10-31 08:47:00
你好!實際損失是可以企業(yè)所得稅前抵扣的,但是這是增值稅非稅項目所以進項稅不可以抵扣
2020-04-09 17:58:08
你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99
2022-02-19 10:19:39
你好 應(yīng)交增值稅=銷項-進項 銷項稅金大于進項稅金100萬交100萬
2019-09-23 14:35:01
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