24年的人員為什么不是100-12-20-9? 問
20是24年年末離職的,9人是預(yù)計(jì)未來離職的,所以都算在24年人數(shù)里,不能減去 答
老師,我們收到一批辦公用品發(fā)票,但是不是用對公戶 問
你好,說實(shí)話,沒有完美的辦法。 你可以計(jì)入其他應(yīng)付款。或者用外賬上面的庫存現(xiàn)金去支付。 答
老師 這個(gè)原始憑證分割單可以嗎?匯算清繳不用調(diào) 問
具體是哪個(gè)費(fèi)用的分割單 答
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但 問
你好,1%的話就是小規(guī)模的企業(yè)。 答
外購商品 再出售 怎么做賬 問
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 答

一般納稅人用精斗云做賬,每月月末都要結(jié)賬操作嗎?
答: 你好 需要月末結(jié)賬的
老師,一般納稅人年末怎么結(jié)賬,需要注意什么?
答: 一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤。有利潤時(shí)會(huì)分配利潤,或計(jì)提盈余公積等
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

