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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 19:55

一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的余額需要核對(duì)一致。對(duì)于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)。有利潤(rùn)時(shí)會(huì)分配利潤(rùn),或計(jì)提盈余公積等

A、霞 追問(wèn)

2020-01-09 20:08

主要問(wèn)下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,幫忙看下我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后均無(wú)余額,但賬務(wù)不平

江老師 解答

2020-01-09 20:09

你將應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目的最末級(jí)科目的科目余額表拍個(gè)圖,我?guī)椭憧匆幌?/p>

A、霞 追問(wèn)

2020-01-09 20:12

上面會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接做賬,導(dǎo)致今年結(jié)不平了,幫忙看下,謝謝

江老師 解答

2020-01-09 20:15

這個(gè)需要自己查找原因,本月交的增值稅金額是:本月的銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-上期留抵的增值稅
如果是沒(méi)有留抵增值稅的話,就是0

A、霞 追問(wèn)

2020-01-09 20:17

我那樣結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題出現(xiàn)在嗎?本月交的是8115.63

江老師 解答

2020-01-09 20:21

那個(gè)出現(xiàn)的問(wèn)題,需要找具體的原因

A、霞 追問(wèn)

2020-01-09 21:45

怎么找啊,就是不知道怎么弄,才像老師請(qǐng)教的,

江老師 解答

2020-01-09 21:46

這個(gè)需要自己查找原因,本月交的增值稅金額是:本月的銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-上期留抵的增值稅
如果是沒(méi)有留抵增值稅的話,就是0

A、霞 追問(wèn)

2020-01-09 21:54

主要問(wèn)下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,幫忙看下我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后均無(wú)余額,但賬務(wù)不平,我說(shuō)的是這個(gè)問(wèn)題,

江老師 解答

2020-01-09 21:55

這個(gè)就是需要根據(jù)每月的增值稅申報(bào)表,與財(cái)務(wù)處理進(jìn)行逐一核對(duì)了。

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一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的余額需要核對(duì)一致。對(duì)于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)。有利潤(rùn)時(shí)會(huì)分配利潤(rùn),或計(jì)提盈余公積等
2020-01-09 19:55:35
你好 需要月末結(jié)賬的
2020-05-15 18:10:53
同學(xué)你好 你有服務(wù)費(fèi)的吧
2020-10-17 21:31:22
你好,不可以,一般納稅人9
2019-04-18 13:48:41
您好!根據(jù)每月使用金額和部門計(jì)入到期間費(fèi)用或者成本里面
2016-04-18 11:32:23
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