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學(xué)堂用戶_ph754507
于2020-05-15 11:14 發(fā)布 ??635次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-15 11:20
你這個抵減的時候做 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以,之前19年匯算清繳填寫扣除下面其他納稅調(diào)增,
學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2020-05-15 11:52
這個在2019年第四季度報稅時已經(jīng)做了抵減了只是沒做是面的分錄,我在2020年1月直接做這以上這個分錄么。在2019年匯算清繳時在納稅調(diào)整表項目明細(xì)表(A105000)中,二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他,賬載金額0元,稅收金額480元,調(diào)增金額480元,調(diào)減金額0元,這樣對么?
maize老師 解答
2020-05-15 12:00
是的額,是這樣,是的,
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小規(guī)模納稅人印花稅可直接帳記:借管理費用 稅費 貸 銀行存款?
答: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人付的律師費,借管理費用辦公費,貸銀行存款嗎?稅額需要記嗎?
答: 你好不不用的價稅合計做賬就可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問 小規(guī)模納稅人購買的稅控盤+技術(shù)費金額480 是不是做借:管理費用480 貸:銀行存款480
答: 是的,您列的分錄是正確的。
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時工資薪酬沒計提,直接就是借:應(yīng)付職工工資-管理費用應(yīng)付職工工資貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。這樣做不影響損益類科目,按照我們所屬的行業(yè),部分員工的工資應(yīng)計入成本,我后續(xù)應(yīng)該怎樣處理呢?求教
討論
老師好!我的問題是:我是小規(guī)模納稅人:2019年購買金稅盤也做了抵扣,做賬時沒做抵扣,當(dāng)年的分錄是這樣做的:借:管理費用--辦公費 480元 貸:銀行存款 ---銀行 480元。沒做抵免分錄,問:2020年我應(yīng)該在幾月份做調(diào)整,分錄應(yīng)該怎樣寫?
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付初次購買稅控盤時,借:管理費用,貸:銀行存款,那現(xiàn)在享受減免該如何做分?
老師,小規(guī)模納稅人收到航天信息退回的280服務(wù)費怎么樣分錄?是否借 銀行存款280 貸 管理費用-280?
,@答疑-張老師(702433146) 我們是小規(guī)模納稅人,剛申報備案,買的金穗盤480元,借:管理費用480元,貸:銀行存款480元,做外賬到底應(yīng)怎樣做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2020-05-15 11:52
maize老師 解答
2020-05-15 12:00