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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-15 11:20

你這個抵減的時候做 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負(fù)數(shù)
你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以,之前19年匯算清繳填寫扣除下面其他納稅調(diào)增,

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2020-05-15 11:52

這個在2019年第四季度報稅時已經(jīng)做了抵減了只是沒做是面的分錄,我在2020年1月直接做這以上這個分錄么。在2019年匯算清繳時在納稅調(diào)整表項目明細(xì)表(A105000)中,二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他,賬載金額0元,稅收金額480元,調(diào)增金額480元,調(diào)減金額0元,這樣對么?

maize老師 解答

2020-05-15 12:00

是的額,是這樣,是的,

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相關(guān)問題討論
借:稅金及附加 貸:銀行存款
2019-01-15 12:11:20
你好不不用的價稅合計做賬就可以。
2021-12-15 11:39:46
你好,工作服是一般是不會通過辦公費明細(xì)核算的
2019-08-03 16:44:59
是的,您列的分錄是正確的。
2019-04-11 09:59:16
是的 不用填寫 沒法留底
2021-05-06 12:47:53
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