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橘子
于2019-09-28 15:05 發(fā)布 ??3710次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-28 15:05
你之前做啥科目,現(xiàn)在沖掉之前的
橘子 追問
2019-09-28 15:15
如果是管理費用的話就是我上面分錄吧?
maize老師 解答
2019-09-28 15:19
借銀行存款 借管理費用 -280
2019-09-28 15:20
老師,小規(guī)模納稅人收到的退稅要怎么做分錄?
2019-09-28 15:21
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小規(guī)模納稅人印花稅可直接帳記:借管理費用 稅費 貸 銀行存款?
答: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人付的律師費,借管理費用辦公費,貸銀行存款嗎?稅額需要記嗎?
答: 你好不不用的價稅合計做賬就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問 小規(guī)模納稅人購買的稅控盤+技術(shù)費金額480 是不是做借:管理費用480 貸:銀行存款480
答: 是的,您列的分錄是正確的。
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時工資薪酬沒計提,直接就是借:應付職工工資-管理費用應付職工工資貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。這樣做不影響損益類科目,按照我們所屬的行業(yè),部分員工的工資應計入成本,我后續(xù)應該怎樣處理呢?求教
討論
老師好!我的問題是:我是小規(guī)模納稅人:2019年購買金稅盤也做了抵扣,做賬時沒做抵扣,當年的分錄是這樣做的:借:管理費用--辦公費 480元 貸:銀行存款 ---銀行 480元。沒做抵免分錄,問:2020年我應該在幾月份做調(diào)整,分錄應該怎樣寫?
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付初次購買稅控盤時,借:管理費用,貸:銀行存款,那現(xiàn)在享受減免該如何做分?
老師,小規(guī)模納稅人收到航天信息退回的280服務費怎么樣分錄?是否借 銀行存款280 貸 管理費用-280?
,@答疑-張老師(702433146) 我們是小規(guī)模納稅人,剛申報備案,買的金穗盤480元,借:管理費用480元,貸:銀行存款480元,做外賬到底應怎樣做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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橘子 追問
2019-09-28 15:15
maize老師 解答
2019-09-28 15:19
橘子 追問
2019-09-28 15:20
maize老師 解答
2019-09-28 15:21