
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度遺留多計提了企業(yè)所得稅4萬多,即現(xiàn)應交所得稅貸方余額4萬多。虧損,今年不匯算也不交所得稅。需要如何處理?
答: 你好,沖銷多計提 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 4萬多,貸;以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 4萬多
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄(會計準則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅對嗎?
答: 你好;? ?是的; 計提是這樣來做分錄的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!請問上年每季沒有計提所得稅,直接借:應交所得稅 貸:銀行。請問今天怎樣補提? 涉及以前年度損益嗎
答: 你好,這樣補計提 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅


追逐我的明天。 追問
2020-05-14 08:48
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2020-05-14 08:48
鄒老師 解答
2020-05-14 08:56