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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-13 09:49

你好,同學(xué)。
A并入b
是將b所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)過去
借 資產(chǎn)類
貸 負(fù)債類
所有者權(quán)益類

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 09:51

A、B公司還是兩個老板。其實還是單獨核算的。B公司只是掛靠我們A公司的。發(fā)票都是我們A公司代收代付的。

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 09:53

每個月底兩個老板要結(jié)算余額的

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 09:56

那你這就直接是編制 合并報表就是了的

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:00

我們A公司代收代付的應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款,和代發(fā)的工資社保要怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:02

借 存款
貸 其他應(yīng)付款
借 其他就付款
貸存款

直接這樣通過往來科目 處理

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:07

那屬于B公司的代收代開的專用發(fā)票,我們A公司是不是不用入賬?我是做內(nèi)賬的

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:09

B公司以A公司名義,開發(fā)票和收發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:12

是的,可不用的,你通過往來款核算就是了的。

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:31

那我們公司是一般納稅人,內(nèi)賬的增值稅要不要計提,有的人入賬是含稅入內(nèi)賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:33

內(nèi)賬可不用,計提沒多大意義

順心的小蝴蝶 追問

2020-05-13 10:33

好的。謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:35

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。 A并入b 是將b所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)過去 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 所有者權(quán)益類
2020-05-13 09:49:40
建議,對方還是要開新機(jī)器設(shè)備發(fā)票,而你公司應(yīng)按照處理舊設(shè)備開發(fā)票,舊設(shè)備按固定資產(chǎn)清理做,新設(shè)備按新采購入賬。不要專開18萬的發(fā)票不然新設(shè)備無原值入賬,無法折舊
2018-10-24 13:38:23
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款
2020-05-24 12:41:43
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2021-11-29 22:04:28
你好,已認(rèn)證,已賬務(wù)處理,怎么退發(fā)票? 開具紅字發(fā)票信息表,給對方開具紅字發(fā)票即可(不能退發(fā)票)
2018-08-29 21:49:08
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