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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-12 19:53

你好,如果你當時抵扣了進項,那么13%

朝陽 追問

2020-05-12 19:56

當時沒有抵扣

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:57

那就是3%減按0.5%去納稅的

朝陽 追問

2020-05-12 19:58

這次賣給個人了,對方?jīng)]有索要發(fā)票,我單位也要繳納稅款和申報嗎?

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:58

如果你是小規(guī)模的話,是1%

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:59

沒有索要發(fā)票,單位也要繳納稅款和申報

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相關(guān)問題討論
你好,如果你當時抵扣了進項,那么13%
2020-05-12 19:53:32
您好!在附表4建筑的那一行,還有主表里面本期分次預繳稅金
2017-05-09 14:01:59
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
一般納稅人實際繳納增值稅=銷項-進項-預繳增值稅
2019-11-12 14:52:37
1、附加稅是以實際繳納的增值稅為基礎(chǔ)計算的。 2、現(xiàn)在附加稅中的教育費附加和地方教育費附加,月份銷售額不超過10萬元,是免征的。
2019-09-05 15:45:29
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