
我們是加工廠,收到一批產(chǎn)品原料加工,是這樣記賬嗎? 收到材料借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款-委托加工商品交貨借應(yīng)付賬款-委托加工商品貸:庫(kù)存商品借:營(yíng)業(yè)成本貸:庫(kù)存商品對(duì)嗎?收到材料沒有金額登記數(shù)量可以嗎?不計(jì)加工成本,比如收到5500個(gè)商品加工費(fèi)6600元這么記賬可以嗎?借:銀行存款貸:庫(kù)存商品借:營(yíng)業(yè)成本貸:庫(kù)存商品
答: 你這個(gè)是受托加工物資吧。
老師你好,我去年有個(gè)進(jìn)口外加工費(fèi)做重了,且該產(chǎn)品已發(fā)貨,先紅沖借庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),是不是我還得把這個(gè)轉(zhuǎn)入主營(yíng)成本,借主營(yíng)成本(負(fù)數(shù))貸庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)),這樣做對(duì)嗎?
答: 是的,這樣做是可以的哦,紅沖了就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品暫估入庫(kù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品暫估入庫(kù)等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫(kù)分錄是 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

